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Rechnung,Korrektur

Unsere Fima hat folgende Tätigkeit: Herstellung und der Vertrieb bzw. Handel mit audiovisuellen, videografischen, audiografischen und fotografischen Produkten; Entwürfe und Gestaltungen und alle dazu passenden Seminare, Veranstaltungen und Trainingsangebote zur Verkaufsförderung. Sie erhält Unterstützung (Fremdleistung) von einer rumänischen Fremdfirma (mit vorhandener rumänischer USt-ID-Nummer). Allerdings stellt die rumänische Firma in ihrer Rechnung 19 % MwSt in Rechnung. Abgesehen davon hat unser Mandant seine USt-ID-Nummer offenbar nicht angegeben. Meines Erachtens muss unser Mandant die USt-ID-Nummer dem „Fremdleister“ mitteilen und die rumänische Fremdfirma daraufhin eine Rechnung ohne MwSt mit dem Hinweis auf Reverse Charge stellen. – Ist das korrekt? (Ein Vorsteuerabzug mit der vorliegenden „falschen“ Rechnung scheidet m.E. sowieso aus – d.h., sollte keine Rechnungskorrektur erfolgen, hat unser Mandant keinen Vorsteuerabzug und muss die „Bruttorechnung“ als Aufwand erfassen.)
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