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Umsatzsteuer,Innergemeinschaftliches Verbringen,Rechnungsausstellung

Wir benötigen bitte Unterstützung bei folgender Frage: Ein Segel-Boot, AHK 140 T€, wurde von einer Deutschen Reederei hergestellt und dem Mandanten in DE ausgeliefert (DE-GmbH), 1. Step. Die DE-GmbH hat das Boot daraufhin im 2. Step nach Kroatien liefern lassen, um es durch Step 3 dort an Verbraucher zu vermieten. Dann 4. Step: Das Boot soll nun nach einem halben Jahr ohne Vermietung an eine Firma in Kroatien verkauft werden (alle USt-ID-Nrn. liegen vor), das Boot befindet sich aber bereits in Koratien. Fragen: Ergibt sich durch Step 2 ein umsatzsteuerlicher Effekt? Wie muss die die RE-Stellung aussehen, wenn die DE-GmbH das Boot an eine kroatische Firma verkauft, das Boot sich aber bereits in Kroatien befindet?
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