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D (Unternehmer mit Sitz im Inland) verkauft einen Lkw an einen Unternehmer S mit Sitz in Slowenien. D erbringt grundsätzlich steuerbare und steuerpflichtige Leistungen im Inland. Bei Erwerb des Lkw hat D Vorsteuerabzug geltend gemacht. S holt den Lkw am Unternehmenssitz des D ab. Wie ist der Vorgang umsatzsteuerlich bei D zu behandeln? Welche Nachweise muss D vorlegen/führen, sofern umsatzsteuerlich Steuerfreiheit besteht?
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